請問,報關人民幣Cif價7000,運費:5000,保費:200,業務 問
警告不建議忽略,稅局大概率可通過但有核查風險。 差異是海關 FOB 含雜費 300,你退稅未加。 直接按海關 FOB**2100 元(300 美金)** 申報,預警消失最穩妥。 答
老師,請問一下資產負債表未分配利潤期末減期初不 問
您好,中間是不是調整過呢 答
老師請問銀行手續費匯算清繳時填寫在期間費用哪 問
您好,填寫在其他里面 答
現金流量表的編制過程是下圖所示嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,正常來說辦執照的時候不得做稅務登記嗎 為什 問
你好好是的需要做稅務登記才可以的 答


老師,12月我還沒有收到購買入庫的發票,可以先做結轉成本嗎?等到年后收到發票,再做分錄?分錄都應該怎么做比較合適,
答: 根據會計準則,入庫的發票應該在入庫前就已經收到,可以正常做結轉成本的分錄。既然12月還沒收到,建議先做結轉成本,年后收到發票后再做一筆應付賬款的分錄。具體的分錄方法可以這樣:應付賬款借方,原材料貸方,結轉成本貸方。比如,某公司12月購買原材料1000元,但發票收到時間在次年,則可以在期末做分錄,應付賬款借方1000元,原材料貸方1000元,結轉成本貸方1000元,以記錄這筆購買原材料的交易。
老師您好,我上月銷售沒有做暫估入庫,這月補錄庫存商品,再結轉成本。等下月我收到發票時會計分錄應怎樣做
答: 你好,你這個庫存商品銷售出去了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人的當月采購付款的成本發票下月收到,當月可以暫估結轉成本嗎?分錄是什么?下月收到發票后怎樣做沖銷等后續分錄?
答: 你好,可以借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品 下個月發票到了,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業務成本負數, 然后再做發票的,借庫存商品貸銀行存款, 借主營業務成本貸庫存商品。
老師?去年12月付的款,但當月沒有開發票給我們,怎么做張,先計入預付賬款,收到發票后再結轉到費用嗎,還是可以直接計入費用,發票到了后附在后面
18年12月份做了材料暫估入庫,并結轉了成本。19年1月收到發票做了以下處理①紅沖暫估入庫②按這個月收到的發票做了這2筆分錄,然后這個月發票金額大于暫估金額,關于成本的我應怎么做處理?寫下具體分錄?
1號購買水泥后,分錄里已經寫了進項,10號才收到發票,收到發票之后還需要再做分錄嗎,怎么寫,11月打款購買的水泥,12月才收到發票,我在11月的時候分錄就做了進項,這種又怎么做





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