樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


多記了管理費用怎么處理呢,9月應(yīng)計入到預(yù)付賬款的,卻全部計入到了管理費用,10月要怎么處理呢?
答: 你好,做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款 貸;管理費用
老師你好,就是現(xiàn)在電費不是余額快沒了才交嗎,之前都是交多少入賬多少管理費用-電費,正常應(yīng)該是交多少入預(yù)付賬款,然后開票來入管理費用-電費,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
答: 是的,交多少錢就入多少管理費用-電費,現(xiàn)在要怎么做呢?因為電費余額也不知道
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)一般支付的款項沒有開發(fā)票是走管理費用還是預(yù)付賬款?
答: 您好, 以后也不能取得發(fā)票,您就可以直接記費用匯算清繳調(diào)整就可以,







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萌噠噠的小蘿卜 追問
2017-10-31 12:55
鄒老師 解答
2017-10-31 13:22