

老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝
答: 在本月的增值稅申報表中,由于上月未開具發票收入10萬元,因此應在本月增值稅申報表中填寫10萬元未開具發票收入,并在本月開具發票后,將發票收入按照實際發生額填寫在本月申報表中,以便計算本月應納的稅款。 例如,公司上月收到未開具發票的10萬元收入,本月開具了10萬元的發票,那么上月申報表中應該填寫10萬元未開發票收入,本月的申報表中填寫10萬元的發票收入,并根據本月發票實際發生的稅額進行稅款計算。
上月開票8萬,未開收入2萬,也申報了增值稅,本月開具發票10萬,其中含上月未開票的2萬,增值申報表上怎么填寫
答: 你好,根據你的描述,本月按10萬的正數填寫,2萬的無票收入負數填寫,整體收入8萬?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模1月確認無票收入10萬元,然后在4月份開具1月的無票收入10萬元的發票,那么,申報第二季度增值稅時,這10萬,在申報表如何體現?
答: 同學你好,這個無票收入的10萬,在第二季度直接沖減無票收入哈
假如小規模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發票,另外還開了30萬發票,第四季度的納稅申報表上收入要填多少?是30萬嗎?
您好老師,請問增值稅申報表中開具其他發票的銷售額 和 未開具發票銷售額 填多少?。財務軟件賬上10月主營業務收入+其他業務收入=140萬 10月金稅盤開票170萬 ,開票金額比賬上的總收入多30萬。
老師,你好,我們公司12月收入了100萬,沒開票,我在1月份報增值稅的時候表一中,未開具發票填寫300萬還是300/1.06=283.01萬,麻煩看下圖片,謝謝
增值稅申報表附表一中未開具發票這一欄可不可以填負數,因為上個月我們有未開票數據100萬填在了這一欄是交了稅的,這個月我們把這100萬開了,那附表一未開具發票這一欄是不是填-100萬
一般納稅人未開票收入在增值稅申報表上如何填寫,下個月開票了,又如何在增值稅申報表上填寫,能說的仔細一點嗎?比如主表怎么填,表一怎么填,謝謝老師。





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