樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


沒(méi)有收到發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣了怎么辦?現(xiàn)在銷(xiāo)售方要投訴怎么辦?
答: 首先,如果沒(méi)有收到發(fā)票并且已經(jīng)進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,可以嘗試向發(fā)票開(kāi)具方或有關(guān)部門(mén)請(qǐng)求重新開(kāi)具發(fā)票或者補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,以符合法律法規(guī)。如果銷(xiāo)售方要投訴,可以嘗試和銷(xiāo)售方協(xié)商,以便解決糾紛問(wèn)題,以避免損害雙方的利益。 拓展知識(shí):發(fā)票是一種辦理稅務(wù)的記賬憑證,具有增值稅金的納稅證明等功能,為社會(huì)稅收秩序的建立和正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了依據(jù),是企業(yè)稅收管理的重要依據(jù)。
我是購(gòu)買(mǎi)方,在藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的情況下(事實(shí)是勾選認(rèn)證了,只是沒(méi)有確認(rèn)),給銷(xiāo)售方開(kāi)具了紅字信息確認(rèn)單,是數(shù)電票,對(duì)方也開(kāi)具了紅字發(fā)票,然后這張票在最終勾選確認(rèn)的時(shí)候找不到了,沒(méi)法進(jìn)行最終的抵扣,該怎么辦呢,著急
答: 您好 開(kāi)了紅字發(fā)票信息表 原來(lái)藍(lán)字發(fā)票是找不到的 而且 沒(méi)有抵扣的情況下 也不是您單位開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 應(yīng)該對(duì)方自己開(kāi)具
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購(gòu)原木 加工 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售稅率是13% 請(qǐng)問(wèn)我們進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣呢?
答: 這樣的話,是屬于抵扣10個(gè)點(diǎn)的,你好





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