收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項,填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


上月做的分錄借其它應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),我想沖紅這個分錄,本月現(xiàn)金繳存多了,收入少了,不想上月還款了
答: 下面是一個關(guān)于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),因為本月現(xiàn)金繳存多了,上月還款多計入,導(dǎo)致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經(jīng)將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進行沖紅,這樣本月收入統(tǒng)計就會準(zhǔn)確無誤。
老師,發(fā)現(xiàn)上個月一筆分錄錯了,上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金;正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個月直接借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款 是嗎?
答: 老師,您的問題涉及到的是有關(guān)賬務(wù)處理的重要原則--科目對應(yīng)原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎(chǔ),將會計來源和會計實體的科目進行對應(yīng),并統(tǒng)一核算在賬簿上。比如,有關(guān)現(xiàn)金的往來,應(yīng)該借貸現(xiàn)金等科目;其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的往來,應(yīng)該借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款等科目。 針對您提出的問題,上月做錯的科目應(yīng)該做修正,也就是由貸現(xiàn)金修正為貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)收款修正為現(xiàn)金;本月您可以通過借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關(guān)系。借貸兩筆科目都需要有合法的經(jīng)濟根據(jù),即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準(zhǔn)確性,甚至?xí)霑嬶L(fēng)險。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鋼材行業(yè),上月暫估數(shù)量金額后,這月紅沖后發(fā)現(xiàn)金額變成負(fù)數(shù)了,就是上月金額暫估的多了,但是上月已經(jīng)結(jié)賬,我這月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整,上月是借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,這月紅字沖銷了
答: 您好 請問庫存商品領(lǐng)用怎么寫的分錄





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