老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


當月借客戶庫存,賣了錢,借:庫存商品,貸:應付賬款,借:現金,貸:庫存商品,那下月怎么做分錄啊?謝謝
答: 你好,第二個不對 借庫存現金貸主營業務收入做這個才對
鋼材行業,上月暫估數量金額后,這月紅沖后發現金額變成負數了,就是上月金額暫估的多了,但是上月已經結賬,我這月應該怎么做分錄調整,上月是借:庫存商品,貸應付賬款,這月紅字沖銷了
答: 您好 請問庫存商品領用怎么寫的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購當月沒進項票進來但是款已現金付,按以下做賬支付現金:借:預付賬款 貸:庫存現金?貨到票未到:借庫存商品-原材料 貸:應付賬款-暫估;票到:借:應付賬款-暫估貸:預付問題1:原材料不用預估是嗎?問題2:應付賬款-暫估應付款-xxx這樣做分錄嗎?還是只到暫估應付款就可以?問題3:跨月到票需要先紅沖之前分錄嗎?
答: 你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應付暫估 貸:應付賬款--某某公司,然后清賬借:應付賬款 貸:預付賬款 三,不需要跨月沖紅









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