今年收到去年已經作為促銷用掉的一批貨的發票,我應該怎么做分錄?調整去年的成本費用?去年沒有做賬

火星上的帆布鞋
于2023-03-06 13:14 發布 ??458次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-06 13:26
根據國家相關的會計準則,要對收到的發票進行分錄時,需要依據具體情況進行討論。如果去年并沒有做賬,可以在當年利用這些發票,憑證做好記錄,同時調整期初余額,以實現賬戶平衡,同時調整去年的成本費用,以便將相應的成本費用調整到去年的損益賬上去。
拓展知識:
只記錄賬期內發生的交易,而忽略期間未發生的后續交易,這就叫做賬實矛盾。這個時候就需要用到平衡調整,以及結轉未分錄的等機制來保持賬面的完整性,保證賬務真實。
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根據國家相關的會計準則,要對收到的發票進行分錄時,需要依據具體情況進行討論。如果去年并沒有做賬,可以在當年利用這些發票,憑證做好記錄,同時調整期初余額,以實現賬戶平衡,同時調整去年的成本費用,以便將相應的成本費用調整到去年的損益賬上去。
拓展知識:
只記錄賬期內發生的交易,而忽略期間未發生的后續交易,這就叫做賬實矛盾。這個時候就需要用到平衡調整,以及結轉未分錄的等機制來保持賬面的完整性,保證賬務真實。
2023-03-06 13:26:40
先沖回去年的費用和已計提的費用,再補記進項稅。具體分錄如下:
1. 沖回費用和進項稅:借:管理費用 貸:原材料/庫存商品/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2. 補記進項稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
這樣調整后,確保賬目符合會計準則和稅法規定。
2024-09-14 09:44:46
您好
請問是專用發票么
2019-08-02 09:52:38
同學你好
這個直接調增就可以了
2023-08-03 15:13:37
您好
請問去年采購的貨物什么時候出售的
2022-03-19 20:38:41
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