老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答
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老師,21年會計銀行賬做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業(yè)去年的預(yù)付我怎么處理呢
你好,老師,請問,1月份支付了整年辦公室租金,借:預(yù)付賬款-租金,貸:銀行存款。2月開始算租金的時候,沒開發(fā)票給我,3月份才一起開的,我2月份賬務(wù)上需要怎么處理嗎?
請問,我們是品牌公司,委托一家工廠代加工,支付包裝材料款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,收到發(fā)票后怎么做分錄啊?
請問老師,我們之前購買東西公戶匯的款做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票開來了,怎么沖,分錄是怎樣做







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