老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費用嗎 問
你好,這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。 指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答


補繳以前年度增值稅跟城建稅怎么做會計分錄?
答: 這里要分類討論,增值稅應(yīng)該是以應(yīng)交稅費為借方,銀行存款為貸方的貸記憑證,而城建稅也是以應(yīng)交稅費為借方,銀行存款為貸方的貸記憑證,但是應(yīng)該加上本年度的稅款明細(xì)。
請問補繳以前年度的增值稅怎么做會計分錄。
答: 補繳以前年度的增值稅會計分錄應(yīng)當(dāng)是:應(yīng)交稅費:增值稅XX元;銀行存款:XX元;應(yīng)交稅金及附加:XX元。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下,補繳以前年度的增值稅,城建稅,教育費附加,企業(yè)所得稅怎么做分錄
答: 1、借:以前年度損益調(diào)整---增值稅、城建稅、教育費附加 貸: 應(yīng)繳稅費—增值稅附加稅 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整




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緊張的冬日 追問
2023-03-08 11:07
齊惠老師 解答
2023-03-08 11:07