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2023-03-08 14:56

首先,你需要把待抵扣進項稅額從科目余額表中減去,然后將剩余的科目余額寫入分錄中。例如,如果待抵扣進項稅額為1000元,則可以寫分錄:借:應(yīng)交稅費1000元;貸:科目余額1000元。

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首先,你需要把待抵扣進項稅額從科目余額表中減去,然后將剩余的科目余額寫入分錄中。例如,如果待抵扣進項稅額為1000元,則可以寫分錄:借:應(yīng)交稅費1000元;貸:科目余額1000元。
2023-03-08 14:56:30
你好,抵扣了的話,轉(zhuǎn)為進項稅額 。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2022-04-10 15:08:24
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
待抵扣的科目認證后可以直接計入進項稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2022-12-03 16:14:26
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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