

假設4月份無票收入1萬,我在5月初申報了這個無票收入。如果6月份對方想想又要讓我開這個1萬元的發票。我6月份肯定必須開票給他啊,那7月初我肯定要對6月份開的這個發票進行申報確認收入啊。疑問:我實際只產生1萬業務。但我申報了合計2萬了。到底應該是怎么弄法的?謝謝!
答: 你好,開票的時候要在未開票收入欄減去1萬申報
假設4月份無票收入1萬,我在5月初申報了這個無票收入。如果6月份對方想想又要讓我開這個1萬元的發票。我6月份肯定必須開票給他啊,那7月初我肯定要對6月份開的這個發票進行申報確認收入啊。疑問:我實際只產生1萬業務。但我申報了合計2萬了。到底應該是怎么弄法的?謝謝!
答: 你的確需要對本月及上月的發票金額進行分別申報,以便記錄合理核算。比如,本月4月收到1萬元,而5月又收到1萬元,這樣,可以在5月申報1萬,6月申報2萬。本月1萬就是來自于上月,下月也是如此,以此類推,申報就不會存在發票金額累加問題,清楚記錄每月的業務受理情況。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,3月份對公收到一筆款,確認對方不需要發票了,在5月份報稅的時候我確認了無票收入,可是6月份的時候我又重新報了一遍,這個要怎么處理啊?
答: 您好 在下次申報的時候 無票收入做負數填寫





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