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職稱注冊會計師

2023-03-13 15:29

學員,你具體是哪一步出現了這個問題?是在填寫申報表時出現的這個提示信息嗎?如果是,有可能是你在填寫申報表時,填寫了負數,或者是你的銷售收入不夠減免稅收的情況,但是也有可能是填寫了正確的數據,但是申報表并未識別出來,需要重新核對一下,確認你填寫的數據是否正確,如果是正確的,可以向稅務部門核實,獲取正確的申報表。

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學員,你具體是哪一步出現了這個問題?是在填寫申報表時出現的這個提示信息嗎?如果是,有可能是你在填寫申報表時,填寫了負數,或者是你的銷售收入不夠減免稅收的情況,但是也有可能是填寫了正確的數據,但是申報表并未識別出來,需要重新核對一下,確認你填寫的數據是否正確,如果是正確的,可以向稅務部門核實,獲取正確的申報表。
2023-03-13 15:29:03
你好,這個屬于正常,你需要去柜臺申報
2022-04-12 11:39:32
你好,你的情況確實有些復雜。首先,沖紅發票的金額不能直接填寫在免稅銷售額中,因為免稅銷售額不能為負數。你可以嘗試將沖紅的發票金額填寫在“其他應稅銷售額”中,然后在“免稅項目”中進行扣除。至于稅費問題,你可以在申報時,將2022年的免稅額度和2023年的稅費進行合并計算,這樣應該就不會出現稅費少算的問題了。
2023-07-20 10:57:23
你好; 你們是紅沖的話 是對的; 稅額是表示你多繳納了。 你可以申請退稅就行了。
2022-04-08 11:21:38
你好;? ?是的。 會負數的 ;? ? 這樣就是會負數; 到時怕比對有問題; 負數我這邊你是要去大廳報的??
2022-02-25 13:12:19
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