想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運費月結(jié),合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結(jié),到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票,一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票,但因買方 問
賬務(wù) 補往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計提對應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運服務(wù) 答


老師,財務(wù)系統(tǒng)里2月份的增值稅比實際繳納的增值稅少0.03元,怎么在這個月(3月)調(diào)平呢?謝謝。
答: 首先你需要檢查一下2月份的財務(wù)記錄,確保沒有遺漏的稅款。如果沒有遺漏,那么你可以在3月份將余額補足到0.03元即可。
老師,2月份應(yīng)交增值稅2萬,3月份申報2月份的增值稅時可以增值稅進項稅額抵減14萬(包括2023年),實際抵減2萬,2月份和3月份賬務(wù)關(guān)于增值稅及附加稅怎么處理?怎么寫分錄?謝謝老師
答: 新政策進項稅額加計百分之五抵減 是嗎老師
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩請教一下。我的財務(wù)系統(tǒng)余額表上現(xiàn)在應(yīng)繳增值稅是借方余額1256.63元,然后現(xiàn)在有張異常 憑證本月稅期做了進項稅額轉(zhuǎn),金額是1310.68元,所以申報表及本月實際繳納的稅額是1310.68-1256.63=54.05元,要怎樣寫分錄,財務(wù)系統(tǒng)賬上的應(yīng)繳增值稅金額才能跟報表的應(yīng)繳稅額54.05元一致?謝謝
答: 借管理費用, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1310.68 借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1310.68





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


