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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-18 11:38

借管理費(fèi)用,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1310.68
借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1310.68

追問(wèn)

2023-10-18 15:10

老師,第二步分錄借“借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   ”  應(yīng)交稅費(fèi)下沒(méi)有這個(gè)  “非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”科目呢

郭老師 解答

2023-10-18 15:11

應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

追問(wèn)

2023-10-18 15:24

老師,能重復(fù)寫(xiě)一下第二個(gè)完整分錄嗎?謝謝

郭老師 解答

2023-10-18 15:26

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

追問(wèn)

2023-10-18 15:50

好的。謝謝老師!

郭老師 解答

2023-10-18 15:52

不用客氣,工作愉快

追問(wèn)

2023-10-18 16:11

老師,如果憑證未異常前,我做的分錄不是計(jì)管理費(fèi)用,是借計(jì):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅,那上面您給我寫(xiě)的分錄中的借管理費(fèi)用,是不是就要把它換成借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

郭老師 解答

2023-10-18 16:13

對(duì)的,是的,是這么做的

追問(wèn)

2023-10-18 16:15

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-18 16:20

不用客氣,工作愉快

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你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1310.68 借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1310.68
2023-10-18 11:38:43
你好,海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的稅額,在申報(bào)增值稅時(shí)是要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的
2023-11-22 16:17:33
你的理解是正確的,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的舊機(jī)動(dòng)車(chē),已抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,按13%稅率繳納增值稅
2019-11-26 10:08:15
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