老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時(shí)沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師,第1季度的企業(yè)所得稅是用3月份利潤表里的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)*25%*50%,是嗎?
答: 是的,沒有錯(cuò)。
老師,第1季度的企業(yè)所得稅是用3月份利潤表里的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)*25%*50%,是嗎?
答: 你好,本年的累計(jì)乘以2.5%,按這個(gè)來的就可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,企業(yè)所得稅季度申報(bào),填的是本年累計(jì)金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計(jì)數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
答: 那季度申報(bào)時(shí)候 讓填寫10-12月份的本年累計(jì)數(shù) 是怎么計(jì)算來的呢
老師,利潤表上25年3月累計(jì)利潤總額超過300萬了,那25年第1季度企業(yè)所得稅按25%稅率交還是仍舊按5%交?
老師,如果25年1月利潤表就利潤總額200多萬,那第2個(gè)月累計(jì)利潤總額超300萬了,我25年第一季度的企業(yè)所得稅稅率按小微還是按25%交
老師,我9月份利潤總額是50萬,但是我本年累計(jì)利潤總額是負(fù)的9萬,那我在報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候還要繳納企業(yè)所得稅嗎
第四季度所得稅的營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額 直接按照12月份利潤表本年累計(jì)數(shù)填還是只算第四季度的





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