老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷(xiāo) / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開(kāi)票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷(xiāo)已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤(pán)虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤(pán)虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫(xiě)就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師好,我想問(wèn)下,一般納稅人收到專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
答: 首先你需要知道,收到專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票會(huì)有兩部分費(fèi)用,一部分是商品費(fèi)用,另一部分是進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)于商品費(fèi)用,你可以直接做“材料費(fèi)”的分錄;而進(jìn)項(xiàng)稅,你可以把它作為一次性費(fèi)用,做“其它費(fèi)用”的分錄,然后再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抵稅。
老師,一般納稅人企業(yè),上月購(gòu)進(jìn)材料借記:原材料_A材料,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記:銀行存款,如果這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們忘了做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證, 那是不是到了本月底就把這筆分錄沖回,該怎樣做分錄。
答: 月底可以,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅在哪個(gè)步驟 請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人材料款已付,材料直接用工地了,未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
答: 你好 收到發(fā)票當(dāng)期抵扣的記進(jìn)項(xiàng)里 借原材料 貸應(yīng)付 借工程施工 貸原材料?





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