老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


之前財務做了一個暫估成本,貸,應付賬款,現在怎么處理呢?
答: 現在你有新的發票來嗎?就是說你暫估的這個憑證對應的發票到嗎?您好同學
之前財務做了一個暫估成本,貸,應付賬款,現在怎么處理呢?
答: 這塊涉及到財務管理,你可以先搞清楚,財務報表上對于這些暫估成本的細節,比如貸款利息、應付帳款等。然后,根據實際情況,去調整財務報表中的相關設置,采取正確的處理方式。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前暫估 借庫存1 貸 應付賬款暫估1 借成本1 貸庫存1 如果返回去該賬的話 把之前的分錄沖掉 重新做一個正確的借主營業務成本 暫估 貸應付賬款暫估的話 報表怎么辦呢 5月暫估得了 現在都年底了
答: 薇你好,把這兩個分錄并成一個借,主營業務成本貸應付賬款,你的報表不影響的,你當時做的時候就坐在一個月不是嗎?
老實說 之前暫估借:主營業務成本 貸方:應付賬款-暫估款。然后我看有合同就又補了一筆,借:應付贓款-暫估款 貸方:應付賬款-xx公司,現在發票進來了,我該如何入賬呢
我在去年12月份暫估了費用和成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估,借:管理費用-暫估 貸:其他應付款-暫估,現在1月份拿到發票應該怎樣做賬
之前購買了固定資產,發票沒有來之前做了兩個科目預付賬款和應付賬款暫估入賬,現在發票到了,之前應付賬款多估了一分錢怎么處理
去年做成本暫估 借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估 現在收到發票了,是小企業,沒有以前年度損益調整,要怎么沖暫估呢





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