

老師,我去年有一個成本提前計提了,到現在還沒有開發票來,我現在跨年了要作廢沖掉之前計提的成本,然后在匯算時補交這一塊的所得稅可以嗎?我調賬 記借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整這樣對嗎?然后我如何在匯算清繳時把這筆調減的成本加進去交稅?
答: 你好!是的,是可以這樣的。 你只需要做匯算清繳補稅的分錄就可以了。
借:以前年度損益調整貸:銀行存款借:利潤分配/未分配利潤貸:以前年度損益調整
答: 你好! 對的。可以這么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2022年收入有問題,現在做調整分錄,是否按以下分錄調整以前年度損益調整:借:以前年度損益調整貸:主營業務收入結轉以前年度損益調整:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
答: 和增值稅報稅對不上









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2023-03-20 15:03
宋生老師 解答
2023-03-20 15:05
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2023-03-20 15:13
宋生老師 解答
2023-03-20 15:17