樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


超市零售業3月20號賣的貨,客人3月30號來索要發票,之前怎么怎么入賬,開發票了 又怎么寫分錄
答: 你好 之前 借:發出商品,貸:庫存商品 借:庫存現金等科目,貸:預收賬款 開發票了 借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅 借:主營業務成本 ?,?貸:發出商品
超市零售業3月20號賣的貨,客人3月30號來索要發票,之前怎么怎么入賬,開發票了 又怎么寫分錄
答: 首先要分析情況,3月20號賣出商品,3月30號客人來索取發票,因此,在20號進行貨物銷售業務時,應當做出對應的分錄,確保核算準確性。可以這樣分錄:應收賬款xx—銀行xx(如果銀行付款的話)或者現金xx—銷售xx(如果是現金付款)同時,因為發票遲到,所以還應該增加“應交稅費暫收款”的分錄,以確保在應收稅費方面的盡責。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好上個月的發票怎么作廢
答: 同學您好,跨月不能作廢,只能紅沖的




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搞怪的啤酒 追問
2023-03-20 17:26
良老師1 解答
2023-03-20 17:26