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如何
于2023-03-21 10:00 發布 ??337次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-21 10:01
你好,這個是什么業務的?
如何 追問
2023-03-21 10:04
就是買了軟件服務1萬。當時我做的 借:預付賬款 1萬 貸:銀行存款 1萬。預付一直掛著,現在23年,銷售拿著22年就開好的票回來,怎么把這個1萬消掉。因為發票是去年的哈
郭老師 解答
2023-03-21 10:07
這個軟件是自己使用的嗎?如果是的話,借管理費用,貸預付賬款。
如果你想要做到以前屆以前年度損益調整,貸預付賬款。
2023-03-21 10:14
就是今年做一筆 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款 么
2023-03-21 10:15
對的,是的,可以這么做的。
2023-03-21 10:19
好的 。謝謝老師
2023-03-21 10:21
不用客氣,工作愉快。
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老師,您好。去年做了預付款1萬,銷售一直沒有拿票回來。今天拿票回來,發票開票日期是去年12月。現在該怎么調賬,沖銷掉這個預付1萬呢?
答: 你好,這個是什么業務的?
老師,請問員工要報銷這種去年行程的費用,但開票日期是今年的,可以入賬嗎
答: 你好,可以入賬報銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工開話費發票,發票備注上寫著暑期2022年1月,2-12月等等的,但是開票日期是2023年2月,這種的,我該如何做賬,就是實際這些發票在2022年沒有入賬
答: 同學你好 沒有入賬那你做跨年的
我們是掛靠單位,我們怎么做賬 施工單位,那在工期沒結束前,我這邊的費用不能入賬因為掛靠公司有帳期,開票日期
討論
老師,我公司現在是籌備期,采購員報銷費用,結果開票日期是2021年12月的,他1月才拿來報銷,出納也在1月付款,我也是在1月入賬的,這個有什么風險嗎?
老師您好!我們2022年2月付款采購的原材料,2023年6月才把發票給郵寄給我們(開票日期是2022年),我這個怎么入賬呢?去年沒入賬。謝謝
請問老師:2023年1月發現2022-9、2022-10、2022-11(同一個開票方)的發票名稱錯誤了,金額沒錯,已按金額入賬,進項未抵扣。2023年1月把錯誤原票退回,那2022年度的會計分錄要調整嗎?2023年2月收到開票日期為2023年2月的正確發票又怎么處理呢?
請問各位老師,收到往年的發票(開票日期是以前年份)可以入賬沖賬嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2023-03-21 10:04
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2023-03-21 10:07
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