如果企業有出口退稅,銷項1000,就是出口開普票的700,國內專票是300,,進項800,進項不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來出口退稅,怎么結轉增值稅。

歡總在笑
于2023-03-21 10:12 發布 ??521次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-21 10:21
你說的沒錯,出口開普票,是用來做出口退稅的,你這里的進項800,中包含了企業本身的300元專票,不能用來抵扣出口的普票,只能用來結轉增值稅。除此之外,在計算結轉增值稅時,還要注意把零稅率、免稅和不征稅的銷售額減去,而把減按辦法實行的銷售額算上。另外,拓展一下,我們還可以進行“發票管理”,及時錄入發票信息,便于管理企業發票信息,避免稅務payable或者稅務審計時出現問題,減少企業發票管理成本,提高企業管理效率。
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你說的沒錯,出口開普票,是用來做出口退稅的,你這里的進項800,中包含了企業本身的300元專票,不能用來抵扣出口的普票,只能用來結轉增值稅。除此之外,在計算結轉增值稅時,還要注意把零稅率、免稅和不征稅的銷售額減去,而把減按辦法實行的銷售額算上。另外,拓展一下,我們還可以進行“發票管理”,及時錄入發票信息,便于管理企業發票信息,避免稅務payable或者稅務審計時出現問題,減少企業發票管理成本,提高企業管理效率。
2023-03-21 10:21:42
你好,假定這些都是稅金額.增值稅報表應納增值稅=300-800=-500
銷項出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
2022-04-13 11:04:04
你好,是的,普通發票選0稅率就可以了
專票也可以選0稅率。
認證后做轉出。
2025-07-30 13:45:49
抵扣進項的出口發票,就是可以退稅的。因為有留抵稅額才會有退稅。如果沒有期末留抵,就退不了稅
視同內銷,就是出口的金額不免增值稅,需要正常的計銷項稅額
2017-09-23 15:04:34
同學你好
按照全額申報
2022-05-11 11:36:06
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