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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-22 10:06

如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-22 10:06

那費用支付如何處理?

齊惠老師 解答

2023-03-22 10:06

費用支付應該在結算日當月進行分錄,以貸方來記錄。如果支付后有發票,應按發票的內容確定借貸方,進行分錄,發票作為憑證。

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如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。
2023-03-22 10:06:14
借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數, 你的成本是怎么做的? 借主營業務成本,負數 貸本年利潤負數。
2022-04-14 13:18:49
你好,學員,耐心等一下
2023-03-21 14:23:25
您好,1根據業務和流水補充分錄做賬,2年末結轉損益后可以結轉
2024-01-31 09:49:20
原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11
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