老師您好,我是一般人,4月已經交完增值稅了,但是我又 問
同學,你好 不想退稅,就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎,只需要郭老師回答謝謝,別的老師不用回 問
在的 具體的什么問題? 答
匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資 問
同學,你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等)的累計金額,也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發生額的累計金額,按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師在嗎?有個問題麻煩你幫我解答一下,我做企業年 問
這里資產總額填寫的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報表,后面有一個平均資產 答
離職賠償金不需要繳納個稅嗎?老師 問
你好,離職補償金不超過上年社會平均工資三倍以內,不用繳納個稅。 答


2025年度紅沖2024年度12月份的發票,如何寫分錄?開的是銷項專票
答: 你好,正在回復題目
2025年度紅沖2024年度12月份分錄如何寫?
答: 直接做相反分錄即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2024年度的發票名稱開錯了,2025年4月份紅沖了,這筆分錄如何寫?需不需要設以前年度損益調整這個科目 2024年收回發票: 借:合同履約成本 -租賃費97087.38 應交稅費-進項2912.62 貸:應付帳款-某某供應商10萬 2025年紅沖發票,是不是把合同履約成本設“以前年度損益調整”這個科目呢? 紅沖發票: 借:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-進項-2912.62 貸:應付帳款-某某供應商 -10萬 是這樣寫分錄嗎?
答: 若執行企業會計準則,2025 年紅沖分錄為借 “以前年度損益調整” -97087.38、“應交稅費 - 進項” -2912.62,貸 “應付賬款 - 某某供應商” -100000,后續要將 “以前年度損益調整” 余額轉 “利潤分配 - 未分配利潤” 等,可能還需調整所得稅。若執行小企業會計準則,直接在 2025 年做分錄,借 “管理費用等” -97087.38、“應交稅費 - 進項” -2912.62,貸 “應付賬款 - 某某供應商” -100000。




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小林老師 解答
2026-01-02 00:53
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2026-01-02 19:30
小林老師 解答
2026-01-02 20:00