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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-22 18:19

那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。

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那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。
2023-03-22 18:19:31
借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
2022-04-15 10:56:03
7月補做 借:應交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應付賬款—供電公司1150.44
2025-08-26 10:41:08
您好,是的,是這樣做的
2022-03-09 00:36:35
紅沖三月份的,然后做發票的就可以。
2020-06-17 16:16:54
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