樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出稅收金額怎么填
答: 你好; 稅收金額就是你 21年計(jì)提的工資在 次年5月底之前發(fā) 的這部分工資; 比如你工資計(jì)提了100萬(wàn)。 你發(fā)了 99萬(wàn)。 稅收金額寫99萬(wàn)。 調(diào)增1萬(wàn)
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出稅收金額怎么填
答: 工資薪金支出稅收金額應(yīng)當(dāng)填寫根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收政策及法律規(guī)定辦理的個(gè)人所得稅稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的稅收金額怎么填
答: 您好,沒(méi)有調(diào)整的話,稅收金額跟賬載和實(shí)際發(fā)生額3列填的數(shù)據(jù)一樣的
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 職工福利費(fèi)這個(gè)金額怎么填寫的。工資薪金支出是652549.96
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的“工資薪金支出”與期間費(fèi)用明細(xì)表中的“職工薪酬”金額是不是應(yīng)該一致的
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的職工薪金支出是填應(yīng)付職工的貸方還是借方金額?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



孝順的麥片 追問(wèn)
2023-03-23 12:23
齊惠老師 解答
2023-03-23 12:23