

21年我們支付了一筆會議費(fèi),并且取得發(fā)票,當(dāng)時(shí)分錄是:借:在建工程會議費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅;貸:銀行存款。因?yàn)橐咔椋瑫h無法召開,今年進(jìn)行退款處理,這個(gè)月收到退回款項(xiàng),請問,這個(gè)怎么做賬合適呢?
答: 首先,由于會議費(fèi)已經(jīng)被歸入在建工程,所以需要進(jìn)行減值處理;其次,將銀行存款減值,再轉(zhuǎn)入專款專用;最后,將在建工程中的會議費(fèi),改為應(yīng)收賬款,并記入應(yīng)收賬款的退款費(fèi)用中。
21年我們支付了一筆會議費(fèi),并且取得發(fā)票,當(dāng)時(shí)分錄是:借:在建工程會議費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅;貸:銀行存款。因?yàn)橐咔椋瑫h無法召開,今年進(jìn)行退款處理,這個(gè)月收到退回款項(xiàng),請問,這個(gè)怎么做賬合適呢?
答: 您好!這個(gè)紅字沖減之前的分錄就好
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,21年度會計(jì)在交工會經(jīng)費(fèi)時(shí),分錄為借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款工會經(jīng)費(fèi)退回時(shí),會計(jì)又寫借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi)。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來老師這已經(jīng)退回來了,21年4月份交時(shí)候她寫的管理費(fèi)用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。這要怎么調(diào)才能把去年的平賬呀?
答: ?你好;? ? 退回來的? ? 是 返還的60%部分? 還是? 之前繳納的? 因?yàn)橛腥~返還文件優(yōu)惠; 退還的?? ?這樣才能判斷科目??





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