

老師請問,我們企業之前采購一批原材料,剛開始掛的應付賬款,后來用銀行付款了,現在把這批貨退回了,對方企業開了紅字發票,我該怎么做分錄呢
答: 同學,你好 你之前的分錄,做紅字分錄
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估103月開發票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 藍字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。發票 借材料采購9 貸應付賬款9然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄?
答: 開的籃子發票的金額是9嗎 小于暫估的金額對嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 請問當月在料到款未付:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ;當月領料 借:研發支出 貸:原材料 ;費用化:借:管理費用 貸:研發支出 ; 次月紅沖暫估 借: 原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 ;還需要紅沖 借:管理費用 紅字 貸: 研發支出 紅字 對嗎
答: 你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。
收到原材料紅發票怎么做分錄?(這個原材料是去2020年3月入賬的)紅字發票是2021年12月收到的,請問怎么做會計分錄和月末結轉?
,老師,這個月購進的原材料,貨物已驗收入庫,已經收到對方開具的發票,做了應付賬款,現在有一部分原材料質量不過關,發生退回,發票我已經入賬了,可以讓對方開具紅字發票后,我留存紅字發票嗎
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?








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