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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-30 19:48

稍等,老師正在處理中。

玲老師 解答

2023-03-30 20:08

你好  借應收賬款   貸主營業務收入   20 ,應交稅費  銷項  2.6  銀行存款  1                代墊的 運費不是單位的成本費用 進項不能抵扣   一起記應收賬款了 

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你好 進項稅額=2.6萬%2B15.6萬 銷項稅額=13萬%2B6.5萬%2B20萬*13% 應納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-05-21 15:02:42
同學你好 1.350000*9% 2.79500/(1%2B6%)*6% 3.7500*13% 這樣計算的
2024-03-19 12:45:32
你好 這邊計算下 稍等 做完發出
2023-06-03 16:29:30
您好,同學,請稍等下
2023-09-21 19:58:19
你好 借:應收賬款(含稅收入%2B代墊運費)?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款
2022-12-27 10:56:07
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