您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


老師,去年虧損,今年第一季度盈利,第一季度申報(bào)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是空白,匯算清繳還沒做;如果匯算清繳完成了,申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,只要沒有做匯算清交第一季度沒法彌補(bǔ)虧損。第二季度開始可以的。
季度所得稅申報(bào)時(shí),怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損,還是虧損只能在年度匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)?
答: 同學(xué)你好 去年的匯算清繳要申報(bào)了才可以季度申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好:我在今年一季度報(bào)所得稅的時(shí)候有利潤(rùn),想用以前年度虧損彌補(bǔ),我先匯算清繳了,彌補(bǔ)了虧損,如果后面我改匯算清繳報(bào)表,會(huì)對(duì)我一季度的所得稅有影響嗎。
答: 你好有影響的,如果你也有調(diào)增的項(xiàng)目,虧損沒有那么多,需要補(bǔ)稅的。
23年匯算清繳做完了,為什么做2024年1季度所得稅預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損出不來(lái)數(shù),但是匯繳那有以前年度虧損
21年季度申報(bào)所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)20年的虧損了,現(xiàn)在匯算清繳算出來(lái)調(diào)整后所得還需要減以前年度虧損數(shù)不用
老師,季度預(yù)申報(bào)所得稅中,上一年是虧損的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是一直不顯示的嗎,要到下一年度匯算清繳才顯示嗎?









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肖平 追問(wèn)
2023-04-18 12:29
樸老師 解答
2023-04-18 12:46