

想多開票的公司給我們打過開票金額的款數(shù),我們再拿銀行存款返回扣除開票的稅點(diǎn)后的金額,內(nèi)賬怎么做分錄
答: 按實(shí)際收入做 多開的走代收代付借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 支付出去借其他應(yīng)付款貸銀行存款
銀行存款收到1000,次日退回200,月底開票金額800,怎么做分錄呀
答: 你好 借:銀行存款 1000 貸:預(yù)收賬款1000 然后 借:預(yù)收賬款 1000 嗲:主營業(yè)務(wù)收入 800 銀行存款200
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年十月進(jìn)的貨未付款未收到發(fā)票怎么做分錄?今年四月份用銀行存款付款了也收到發(fā)票了怎么做分錄?
答: 暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款








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