使用權資產,增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的,這個要計提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數電普通發票 問
您好,是公司收到的發票嗎 答
老師,同事有購買的五金小件,都不超過1000,這種應該 問
可以正常做帳,但是沒有發票,抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳,到一定金額開了,發票在紅沖 答
公司賬務從開業就交給代理記賬公司,代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正,然后申報表按季度修改 答
老師,補計提24年研發人員工資,直接借:研發支出~費 問
可以,但要補申報對應個稅;公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保,分錄完全沒問題 答


請問老師,我3月份記錯一張憑證是一張費用的增值稅專用發票,沒有記稅,這個月剛發現的,4月份還沒有結賬,這個要怎么處理合適呢?
答: 同學你好 趕緊補做就可以
增值稅電子專用發票可以轉紙質增值稅專用發票嗎
答: 你好 可以的,這兩種是一樣使用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
(2)9日,銷售雪餅一批,價款200 000元,雙方合同約定,天天食品公司于次年2月份一次性收款,公司收到款項時開具增值稅專用發票。編制銷售、收款、結轉增值稅的會計分錄。
答: 假設稅率是13%,200000是不含稅金額。 銷售 借:應收賬款 226000 貸:主營業務收入 200000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000 收款 借:銀行存款 226000 貸:應收賬款 226000 結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 26000







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優雅的柚子 追問
2023-05-04 10:27
優雅的柚子 追問
2023-05-04 10:29
樸老師 解答
2023-05-04 10:36
優雅的柚子 追問
2023-05-04 10:43
樸老師 解答
2023-05-04 10:53
優雅的柚子 追問
2023-05-04 11:08
樸老師 解答
2023-05-04 11:15