老師,我公司因?yàn)闆]有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào),不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


老師,由于某公司,有往來(lái)業(yè)務(wù),有開給我們公司的發(fā)票,也有我們開給對(duì)方公司的發(fā)票。應(yīng)收賬款二級(jí)科目有對(duì)方的科目,應(yīng)付賬款暫未設(shè)置對(duì)方 的二級(jí)科目這個(gè)月收到對(duì)方開來(lái)的發(fā)票,可以這么入賬嗎?借:原材料 10000 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 借:應(yīng)收賬款 -11300
答: 您好,可以的啊,這個(gè)記賬有個(gè)好處,我們對(duì)賬不會(huì)漏,科目多了記賬有時(shí)應(yīng)付和應(yīng)收也會(huì)搞反了,我公司這種往來(lái)單位多的,跟您一樣處理的
老師,外貿(mào)企業(yè)的采購(gòu) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 計(jì)提出口退稅的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)收到稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅。 這里面應(yīng)交稅費(fèi)是不是重復(fù)了呀,應(yīng)該如果處理?
答: 同學(xué),你好! 沒有重復(fù) (1)采購(gòu)商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 (2)發(fā)票勾選成功可以退稅-—實(shí)務(wù)中這一步可要可不要,幫助理解。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 申報(bào)計(jì)提出口退稅的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。我們是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),主要做出口,退稅率是13%。收到商品發(fā)票的時(shí)候:借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款; 計(jì)算應(yīng)退稅款:借:其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時(shí)候:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。請(qǐng)問應(yīng)上的分錄對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目的余額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 同學(xué)您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款——出口退稅










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