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小玲
于2023-05-07 09:51 發布 ??1339次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-05-07 09:52
是的,可以等實際收到發票了再沖銷
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老師,請問下,當月暫估入庫了,次月是月初就要沖銷暫估的憑證了,還是可以等實際收到發票了再沖銷
答: 是的,可以等實際收到發票了再沖銷
老師,請問暫估入庫,月初沖紅,然后月末再暫估入庫,月初再充紅,可是領用的成本不用沖紅,月初沖紅的時候,庫存不就現實負數了嗎?
答: 你好,這個是發票到嗎?如果沒有到的話,你不用紅沖暫估。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月暫估入庫的,下月沒有來發票,或者不知什么時候來發票,那下月要不要沖暫估,還是等以后來發再沖暫估
答: 你好,學員,等以后來發再沖暫估
老師您好!我公司在12月采購商品暫估入庫了12萬,發票在1月開給我們了,我是在1月把12月暫估入庫的憑證在1月沖銷了,然后按照發票在1月沖銷做個入庫的憑證,還是說直接把1月收到的發票,附在12月這個憑證后面就可以了?謝謝
討論
老師請問每月月末暫估入庫的商品,次月月初沖銷暫估入庫的時候,需要沖銷暫估入庫對應的結轉成本嗎?
暫估入庫的材料,上月有5000暫估入庫,下月未來發票,下月又采購6000,暫估入庫,次月發票未到,暫估可以兩月一起暫估嗎?來票是要一個月一個月的沖暫估還是月份疊加一起暫估,開票一起沖暫估
請問商品11月銷售了,11月我是暫估入賬的。12月收到客戶開來的發票,12月初沖回暫估入賬,再以實際發票金額入賬庫存商品,那我結轉成本是在哪個月份結轉呀?
請有經驗的老師回答~我們公司為了財報的數據,需要保持每個月不能虧損。有個別月份實際虧損,但是我們做了一筆暫估收入來提升利潤。這筆暫估收入確實是當月發生,但是結款是在下個月,所以什么都沒有收到就做的暫估收入。等下個月實際收到款再沖銷掉上個月的暫估收入。請問老師這樣做有沒有什么稅務風險?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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