

公司是一般納稅人,餐飲業(yè),收到增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅額5000元,收到農(nóng)產(chǎn)的免稅發(fā)票票面金額10000元,可以抵扣900元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,因?yàn)椴惋嫎I(yè)屬于生活服務(wù)業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)10%抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算,可以加計(jì)抵扣的10%是多少
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額5900 之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出加計(jì)扣除了畫(huà) 加計(jì)扣除590-100
增值稅一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額中的第20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)數(shù)是哪個(gè)系統(tǒng)能看到??
答: 你好 你們單位開(kāi)了紅字信息表的 在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面有
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人,外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
答: 你好,一般納稅人購(gòu)入的可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi),它是負(fù)債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借









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阿金 追問(wèn)
2023-06-04 09:46
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2023-06-04 09:47
郭老師 解答
2023-06-04 09:47
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2023-06-04 09:50