

老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應(yīng)收賬款多計了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當時記賬時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了
答: 你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應(yīng)收賬款多計了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當時記賬時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了。我是這樣做的對嗎:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一筆賬,做錯了,當時,做賬,借;其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入 銷項 應(yīng)該做賬,借‘應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入 銷項 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款。





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