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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-16 14:40

您好,對(duì)的,相當(dāng)于1700不需要給了,你計(jì)提了管理費(fèi)用的話,現(xiàn)在在社保那邊對(duì)嗎

果凍 追問

2023-06-16 14:42

那這1700現(xiàn)在在其他應(yīng)付款的貸方,怎么平呢?

果凍 追問

2023-06-16 14:43

目前賬上的分錄就是上述的做法

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:45

現(xiàn)在在其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,或者沖減管理費(fèi)用

果凍 追問

2023-06-16 14:48

如果選擇沖減管理費(fèi)用,是沖減管理費(fèi)用-社保嗎?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:50

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:51

那之前計(jì)提的中間科目是不是也要對(duì)應(yīng)沖減?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:52

對(duì)的,是這個(gè)意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:56

那就是中間科目也得沖銷是嗎?

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:58

中間的科目,一借一貸不需要,如果有一次性的需要

果凍 追問

2023-06-16 15:04

如果不沖銷過度科目的話會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)生額不一樣,如果沖銷,又跟社保明細(xì)表不一致,這個(gè)正確的做法應(yīng)該怎么處理呢?

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:05

正確是不需要沖銷這個(gè)

果凍 追問

2023-06-16 15:07

那直接沖銷費(fèi)用或者做營(yíng)業(yè)外收入就行是吧?

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:10

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,第二個(gè)是正確的。
2022-01-21 09:46:20
借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)、 貸應(yīng)付職工薪酬、社保 借、應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。
2024-04-02 13:07:09
你好,保潔要是臨時(shí)工是不需要應(yīng)付職工薪酬科目的。然后咱代替對(duì)方公司付款及其他應(yīng)收款是對(duì)的。
2024-03-05 14:01:19
你好,可以的,下個(gè)月再?zèng)_回其他應(yīng)收款就行
2023-12-06 11:22:47
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