老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


老師 現在收回一張裝修期間購買東西的普通發票 明細如圖 金額52000 當時去年銀行支付一筆裝修時當時走的是借應付賬款-單位名頭 30000 貸銀行存款 30000 那么現在按照實際發票怎么做賬 怎么寫摘要呢
答: 你好,摘要:取得裝修費發票 借:長期待攤費用,貸:應付賬款-單位
工程款為預收,開具工程類普通發票,會計分錄為:借 應收賬款 貸:合同負債, 在收到工程款時 借:銀行存款,貸:應收賬款,那么合同負債這個分錄要怎么處理呢
答: 同學,你好 借:合同負債 貸:主營業務收入/其他業務收入/應交稅費等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費








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鄒老師 解答
2023-06-30 10:29
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2023-06-30 10:30
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