

工程款為預收,開具工程類普通發票,會計分錄為:借 應收賬款 貸:合同負債, 在收到工程款時 借:銀行存款,貸:應收賬款,那么合同負債這個分錄要怎么處理呢
答: 同學,你好 借:合同負債 貸:主營業務收入/其他業務收入/應交稅費等
老師 現在收回一張裝修期間購買東西的普通發票 明細如圖 金額52000 當時去年銀行支付一筆裝修時當時走的是借應付賬款-單位名頭 30000 貸銀行存款 30000 那么現在按照實際發票怎么做賬 怎么寫摘要呢
答: 你好,摘要:取得裝修費發票 借:長期待攤費用,貸:應付賬款-單位
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目 后面我又將這筆款轉給另一個項目 。都是工程款,就是我們公司在中間,這筆工程款先要通過回到我們公司的賬戶上后,我們才能在將這筆工程款轉給那個項目上?
答: 您好!誰開發票給甲方
老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應收賬款 發工資:計提 借:工程施工-合同成本 代:應付職工薪酬 發放: 借:應付職工薪酬 代:銀行存款 對嗎
老師,我們有一筆融資款,實際工程款是3萬,融資費用3千元,銀行扣除3千融資費用后,給我們付了2.7萬元,收款的時候我們做了2.7萬的借銀行存款,貸應收賬款;現在收到3千的費用發票要怎么做賬呢?
酒店裝修,付的裝修款,會計分錄應該是:借---應付賬款貸--銀行存款還是應該:借--在建工程貸-銀行存款然后收到發票,應該怎么做









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