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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-07-01 19:19

你好,學員,那個差異原因是什么的,未來會繳納嗎

微信用戶 追問

2023-07-01 19:23

不用繳納~~~老師~~

微信用戶 追問

2023-07-01 19:24

應該怎么調賬~~~

冉老師 解答

2023-07-01 19:25

差額轉到營業外收支,5月份的差異的

微信用戶 追問

2023-07-01 19:27

借應交稅費未交增值稅5599.94,貸營業外支出5599.94,這樣嗎

冉老師 解答

2023-07-01 19:28

你好,學員,是這樣的,貸方是營業外收入

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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