25年度的賬,銷(xiāo)項(xiàng)稅和應(yīng)收都做少了,但是報(bào)稅時(shí)銷(xiāo)項(xiàng) 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
老師好,我進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)出現(xiàn)黃色預(yù)警提示,不知道什 問(wèn)
您好,問(wèn)下專(zhuān)管員,可能是稅務(wù)有問(wèn)題 答
老師,請(qǐng)教一下,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)調(diào)整月開(kāi)票額度,上 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)沒(méi)事,只要能開(kāi)就可以 答
2025年3月收到一張價(jià)稅合計(jì)為6000元,稅率為6%,會(huì)計(jì) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,深圳市電子稅局現(xiàn)在導(dǎo)出的報(bào)表是不是都不帶 問(wèn)
需要自己去大廳導(dǎo)出 然后大廳蓋征管的章子 答


應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
答: 負(fù)數(shù)就不需要繳納了
發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開(kāi)了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。(2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對(duì)嗎?
答: 月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票賦碼錯(cuò)了本生賦碼的票的核定額度是27萬(wàn)結(jié)果沒(méi)開(kāi)自己賦碼的錯(cuò)開(kāi)了3萬(wàn)多現(xiàn)在讓我繳納3十多萬(wàn)的稅費(fèi)。怎么可以晚回!錯(cuò)票是因?yàn)閷?zhuān)管員一個(gè)季度都沒(méi)提醒不知道,后來(lái)六月中旬發(fā)現(xiàn)一直與專(zhuān)管員溝通聯(lián)系沒(méi)有及時(shí)給予處理與講解導(dǎo)致7月份才查出賦碼錯(cuò)誤,說(shuō)是過(guò)期不予受理只能繳費(fèi)?怎么辦
答: 你好,學(xué)員根據(jù)老師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),最好是你們領(lǐng)導(dǎo)找稅局領(lǐng)導(dǎo)溝通,專(zhuān)管員層次解決不了了,他嫌麻煩







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