樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


我想問下去年應該轉出的進項稅額未轉出,本月增值稅申報表中轉出可以嗎?
答: 本月增值稅申報表中轉出可以
這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結轉……3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
答: 什么原因導致的進項稅額轉出?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,我月末結轉的增值稅賬務處理正確嗎?我進項大于銷項的情況下,只要結轉了進項稅額和銷項稅額就可以了,轉出未交增值稅不用結轉到未交增值稅
答: 您好,進項稅大于銷項的情況下,不用做結轉分錄的呢.





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