老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來貨的時(shí)候我借的是借管理 問
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費(fèi)用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運(yùn)公司,銷售開的運(yùn)費(fèi),對方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


請問老師,當(dāng)月未記賬專票,卻已認(rèn)證怎么辦?具體會計(jì)分錄怎么做?
答: 首先,你需要知道,如果你已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票但是還沒有記賬,那么你需要在下個(gè)月進(jìn)行補(bǔ)記。具體的會計(jì)分錄,你需要根據(jù)你的發(fā)票內(nèi)容來決定。一般來說,如果是購買了固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn),那么你需要借記"固定資產(chǎn)"或者"無形資產(chǎn)",貸記"應(yīng)付賬款"或者"銀行存款"。如果是購買了材料或者商品,那么你需要借記"材料采購"或者"商品采購",貸記"應(yīng)付賬款"或者"銀行存款"。
您好,退回上年度個(gè)稅怎么做賬會計(jì)分錄
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以支票支付廣告費(fèi),增值稅當(dāng)月已認(rèn)證抵扣會計(jì)分錄怎么寫?用什么記賬憑證
答: 你好,借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2日,銷售部韓樂報(bào)銷 600 元的辦公用品費(fèi),用現(xiàn)金支付。附單據(jù)一張。會計(jì)憑證怎么做
老師,請問收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何入賬,已認(rèn)證抵扣和未認(rèn)證抵扣會計(jì)分錄怎么寫
老師,當(dāng)月沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,會計(jì)分錄怎么做合適?




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孝順的麥片 追問
2023-07-21 18:16
良老師1 解答
2023-07-21 18:16