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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-22 13:26

你好,這個問題涉及到的主要是會計處理和稅務處理兩個方面。首先,會計處理上,年終獎應當在發放時確認為費用,同時借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。其次,稅務處理上,年終獎的個稅是按照累計預扣法進行計算的,所以在次年4月份發放上年度年終獎時,需要將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。希望這個答案對你有所幫助。

時尚的蛋撻 追問

2023-07-22 13:26

謝謝老師,那如果我在次年4月份發放上年度年終獎,但是我在上年度已經對年終獎進行了計提,那么在次年4月份發放時,我應該如何處理這個計提的年終獎呢?

齊惠老師 解答

2023-07-22 13:26

如果你在上年度已經對年終獎進行了計提,那么在次年4月份發放時,你需要先沖減上年度計提的年終獎。具體的會計分錄是:借記應付職工薪酬,貸記職工薪酬費用。然后再按照我剛才說的,借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。這樣就可以了。在稅務處理上,還是按照我剛才說的,將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。

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你好,這個問題涉及到的主要是會計處理和稅務處理兩個方面。首先,會計處理上,年終獎應當在發放時確認為費用,同時借記應付職工薪酬,貸記銀行存款或其他應付款。其次,稅務處理上,年終獎的個稅是按照累計預扣法進行計算的,所以在次年4月份發放上年度年終獎時,需要將年終獎與當年的工資、薪金等累計起來計算個稅。希望這個答案對你有所幫助。
2023-07-22 13:26:44
你好,你的理解基本正確。在次年4月份發放上年度年終獎時,賬務處理的確可以按照你所說的方式進行。首先,你需要借記相關費用并貸記應付職工薪酬,這樣可以將年終獎的費用計入到相關的費用中。然后,當你實際發放年終獎時,你需要借記應付職工薪酬并貸記銀行存款,這樣可以反映出你已經支付了這部分的薪酬。
2023-07-20 15:18:56
借,應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借利潤分配,未分配利潤,貸,應付賬款。
2024-05-06 11:41:39
您好,沒有發不用做分錄,直接做計提的就可以
2025-12-19 20:23:28
同學,你好 不會有影響
2026-05-18 11:52:59
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