

老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進(jìn)項(xiàng)100銷(xiāo)項(xiàng)200結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)2.進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)100結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛?
答: 你好!是的,思路是對(duì)的
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn),可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用一下分錄嗎。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
答: 你好,根據(jù)以下思路簡(jiǎn)易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 紅字?
答: 是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字









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2023-08-08 15:31
小鎖老師 解答
2023-08-08 15:41