老師,我上個月末結轉增值稅:(出現留底情況) 借:應交稅費——應交增值稅(銷項)6500 應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅 500 貸:應交稅費——應交增值稅(進項)7000 我本月銷項稅是1500元,進項稅是1200,上月留底500 是不是本月結轉增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(銷項)1500 貸:應交稅費——應交增值稅--轉出多交增值稅300 應交稅費——應交增值稅(進項稅)1200 這樣做呀?

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于2023-09-11 15:16 發布 ??687次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-09-11 15:17
好,你把這個轉出多交都改成轉出未交就可以的,轉出未交增值稅在借方表示留底。
相關問題討論
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,根據以下思路簡易操作
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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2023-09-11 15:22
郭老師 解答
2023-09-11 15:24