單位名下沒有車,但有加油費(fèi)報(bào)銷。現(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出,憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除,無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個(gè)稅,無需代扣代繳 3. 僅限報(bào)銷公務(wù)對(duì)應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi),車險(xiǎn)保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師,請(qǐng)問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)? 問
您好,打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬,從這里面取數(shù) 答
老師你好,這個(gè)怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好,小規(guī)模納稅人,本年累計(jì)減的所得稅費(fèi)用電子 問
同學(xué)你好,小于1元免交所得稅 那么,這個(gè)沒有交的所得稅,要把賬調(diào)掉的, 因 此,第2季度時(shí),把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答


老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們經(jīng)理把之前放代賬公司做的一間公司的賬拿回來給我做,我在金蝶里新建了賬套,然后我要怎么把之前的期未數(shù)接上我現(xiàn)在的期初數(shù)
答: 你好,把上年期末數(shù),作為你現(xiàn)在建賬的年初數(shù)就是了
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們經(jīng)理把之前放代賬公司做的一間公司的賬拿回來給我做,我在金蝶里新建了賬套,然后我要怎么把之前的期未數(shù)接上我現(xiàn)在的期初數(shù)總分類賬,明細(xì)賬,現(xiàn)金銀行日記賬,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表這些怎么承接之前的數(shù)怎么做
答: 你好,讓原來的公司給你一份余額表,余額表上有期末余額,你在你那個(gè)新的財(cái)務(wù)軟件里面,,錄入期初數(shù)據(jù),一般期初數(shù)據(jù)是在設(shè)置那個(gè)模塊里能找到。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請(qǐng)問一下 我們公司之前是財(cái)務(wù)公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財(cái)務(wù)公司那邊拿回來他們最后一個(gè)的數(shù)據(jù)嗎 這個(gè)是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎? 他們建的有預(yù)付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預(yù)付賬款的余額直接建到應(yīng)付賬款的余額嗎
答: 您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。 2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。 按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時(shí)再調(diào)整。





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