

老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質費 28800 貸:其他應付款-魏總28800 現在我要把分錄中的其他應付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調整科目 借:其他應付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
答: 可以的,可以直接做這個分錄。
請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預付賬款-租金2萬,貸:其他應付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預付賬款-租金1666.67;發票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 嗯嗯,你很棒,就是那樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預付賬款-租金2萬,貸:其他應付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預付賬款-租金1666.67;發票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 你好同學,你幫別人墊付了一年的房租,相當于別人也要給你錢啊,那正常應該是借其他應付款貸銀行存款,然后別人給你錢的時候再借銀行存款貸其他應付款。










粵公網安備 44030502000945號


