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送心意

小麗老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-11-27 19:59

您好:這個報銷款項(xiàng)是不支付給股東直接進(jìn)公司人作為資金使用的話可以貸實(shí)收資本。報銷款不能直接沖應(yīng)付職工薪酬

熙熙 追問

2021-11-27 20:01

公司沒有投資款,股東用自己私人賬戶付款,然后拿票給會計(jì)做賬的,可以進(jìn)實(shí)收資本對嗎

小麗老師 解答

2021-11-27 20:36

您好,有票拿過來做帳是可以的,是借管理費(fèi)用/差旅費(fèi)等  貸:實(shí)收資本-某人   不能又做其他應(yīng)付款,又做實(shí)收資本

熙熙 追問

2021-11-27 22:49

老會計(jì)說,實(shí)收資本借方不能是銀行存款固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)以外的科目,所以我這么直接放真的沒問題嗎

小麗老師 解答

2021-11-28 15:01

您好,您的分錄應(yīng)該是  借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款  借 :銀行存款  貸:實(shí)收資本。  銀行存款一進(jìn)一出

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
您好,您還需要借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款服務(wù)費(fèi)
2022-03-30 23:40:06
如果有差額把差額部分調(diào)增這樣可以不?
2019-04-03 14:57:10
直接反記賬到12月去,重新做報表
2022-03-09 10:53:25
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