老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


.東盛機械廠為增值稅一般納稅人。2023年4月發生如下經濟業務:(1)購進A材料用于應稅項目,稅控發票注明價款 800 000 元,增值稅稅額 104 000元(2)購進 B 材料用于應稅項目,稅控發票注明價款 300 000 元,增值稅稅額 39 000元(3)銷售車床20 臺,取得不含稅收入 4 000 000 元。(4)銷售積壓不用的原材料,取得含稅收入 11300元。要求:(1)計算當期的銷項稅額。(2)計算當期可抵扣的進項稅額。(3)計算當期應納的增值稅稅額。
答: 同學你好,我看一下題目稍后回復哈
例:某制藥廠為增值稅一般納稅人,發生如下業務:1.購進生產原料一批,稅控發票注明價款40000元,增值稅5200元;2.銷售藥品20箱,取得不含稅收入200000元;3.銷售免稅藥品20000元;要求:計算該制藥廠當月不得抵扣的進項稅額。
答: 您好,免稅銷售不能抵扣進項,當月不得抵扣的進項稅額=20000*5200/(200000%2B20000)=472.73
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年4月生產并銷售白酒200箱,每箱20千克,取得不含稅收入30000元,收取包裝物押金1130元,押金單獨記賬,貨款及押金均已收到;生產并銷售啤酒15噸,取得含稅收入47460元,貨款已收到。要求:計算該酒廠本年4月應納消費稅。
答: 計算該酒廠本年4月應納消費稅 30000*20%%2B1130/(1%2B30%)*20%%2B200*20*2*0.5%2B15*220






粵公網安備 44030502000945號



賈小田老師 解答
2023-09-11 18:38
賈小田老師 解答
2023-09-11 18:40