老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提 問(wèn)
必須做第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價(jià)公允); 驗(yàn)資報(bào)告現(xiàn)在工商不強(qiáng)制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強(qiáng)烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會(huì) / 董事會(huì)決議(同意固定資產(chǎn)對(duì)外投資) 第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(核心,定出資價(jià)值) 固定資產(chǎn)清單、購(gòu)入發(fā)票、折舊臺(tái)賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 (可選)驗(yàn)資報(bào)告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評(píng)估報(bào)告 + 移交單入賬 答
咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào) 問(wèn)
第一步:先補(bǔ)做 2025 年 12 月漏記費(fèi)用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費(fèi)用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補(bǔ)稅 去年 12 月已計(jì)提 / 繳納的所得稅不動(dòng),不用沖紅 匯算后需要補(bǔ)繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時(shí)做: 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補(bǔ)記 2025 年費(fèi)用憑證 再做匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提 %2B 繳納憑證 答
高新企業(yè)研發(fā)過(guò)程中投入材料,人工,電費(fèi)但未行成合 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項(xiàng)目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商 問(wèn)
教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開(kāi)票簡(jiǎn)稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開(kāi)票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個(gè)就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個(gè) 答
老師,圖上紅圈這個(gè)時(shí)間是怎么填的 問(wèn)
你好,小規(guī)模一般是按季度 答


長(zhǎng)期待攤發(fā)票已經(jīng)收到,但還沒(méi)有驗(yàn)收應(yīng)該如何做賬?
答: 您好, 按收到的發(fā)票先做賬
裝修了 結(jié)算單已經(jīng)出了100萬(wàn) 但實(shí)際在1月份收到50萬(wàn)的發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)付了 入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中,但并沒(méi)有做攤銷。12月份的時(shí)候又收到發(fā)票40萬(wàn)款項(xiàng)已經(jīng)付了 入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了。現(xiàn)在要做攤銷是要按結(jié)算金額還是按實(shí)際收到的發(fā)票來(lái)攤銷費(fèi)用
答: 你好,按實(shí)際收到的發(fā)票攤銷。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司去年5月成立的,由于沒(méi)有收入,之前的會(huì)計(jì)把所有的費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,現(xiàn)在依然沒(méi)有收入,但是招待費(fèi)社保我該如何做賬?還有之前的費(fèi)用該如何攤銷
答: 同學(xué)你好 還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 摘要寫(xiě)招待費(fèi)




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含糊的紫菜 追問(wèn)
2023-09-18 11:40
劉艷紅老師 解答
2023-09-18 11:47
含糊的紫菜 追問(wèn)
2023-09-18 11:50
劉艷紅老師 解答
2023-09-18 11:56
劉艷紅老師 解答
2023-09-18 11:57